市律协财务委员会与监事会共同对协会上半年财务进行审计
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2009-08-03
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2009年7月24日下午,协会财务委员会与监事会共同对协会上半年财务支出状况进行内部审计。审计由副会长兼财务委员会主任梁军主持。财务委员会副主任赵华、委员张绍武、罗振中,监事会监事张积才、付军军、许仁参加了审计。大家对协会账务进行了认真而全面的审查,对于全部原始票据均有相关负责人签字并表明用途和严格按照预算列支和控制的财务管理予以肯定;对部分记账凭证摘要表述不详和不当向财务人员提出了改进意见,财务人员表示接受和立即改进;对部分单据款项支付依据的疑问向财务人员进行了询问,财务人员当场做了解释。参与审计的人员认为协会财务制度履行情况总体上较好。